立德树人 教书育人

所在位置:首页 > 部门信息 > 财务处

审计署驻教育部审计局关于“单位信息化建设”专项审计调查会议情况汇报

2007年09月04日    

院领导:

  根据教财司函[2007]207号通知,我和张益群副院长于2007.9.2参加审计进点会议。会议要求各单位高度重视,积极配合,严格财务管理,认真填报相关材料。会议相关要求:

  1、审计期间:2002年-2006年。

  2、审计内容:在2002-2006期间,单位所有信息化建设方面内容,具体包括:①总投资规模②资金来源③建立了哪些信息系统④软硬件投资比例⑤进口和国产化比例⑥信息化安全运转情况等。

  3、填报时间:9月7日中午以前报到教育部审计局。

  4、财务处按照部领导指示以及相关报表要求,提出以下建议:

  1)    着手成立审计调查小组并马上投入工作,成员由财务处、技术部、总务处、校长大厦、图书信息中心负责人、院办公室以及相关人员组成,张益群副院长担任组长。

  2)    小组人员认真阅读审计局布置的审计调查表相关信息(文件阅读网址:WWW.CEE.DEU.CN左下角文件下载中心→公文流转),一方面统一填报口径,另一方面查找学院文件规定和批复,然后由各相关部门具体上报并附文字说明,在此过程中,财务处全面为各部门提供数据查询、报表辅导等服务性工作以及最后报表汇总和审计调查书面报告。

  3)    各部门资料必须在本周三下班前完成。

  

  

  郭小凤 

  2007-9-3

  附件是:信息化建设专项审计调查.xls

欢迎,$currentLoginUser.name

教职工号:$currentLoginUser.loginName

#