学院审计处圆满完成2025年度内部控制评价工作
2026年03月23日
为进一步提升学院治理效能、规范经济活动管理,根据财政部《关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2026〕2号)及教育部相关工作要求,2026年3月9日至20日,学院审计处牵头组织开展了2025年度内部控制评价系统的填报报送工作,顺利完成了既定任务。同期,审计处按计划同步开展了预算与决算执行审计,聚焦预算执行规范性、资金使用效益及决算真实准确等关键环节,目前现场审计阶段已顺利完成,整体工作按计划有序推进。

今年是财政部首次创建内部控制评价系统,填报工作要求高、时间紧、内容复杂。审计处作为牵头部门,认真研究财政部及教育部相关文件精神,对照14个大项、26项内部控制指标逐一研判分析,围绕近60项行政事业单位内部控制评价基本指标及4项补充指标内容,逐项开展控制点检查评价。针对重点风险控制点,审计处通过实地盘点、穿行测试、谈话了解、材料审核等方式,深入验证内控设计的有效性与执行的实际效果,最终针对评价内容与结论,累计整理上报支撑材料150项。
财政部内部控制评价系统部分截图
此次内部控制评价工作得到了党政办公室、国际合作交流处、财务处、资产处、教务部、远程培训中心、信息技术部、后勤管理服务中心等学院多部门的大力支持与密切配合,形成了协同推进、合力攻坚的良好工作局面。从评价总体情况来看,学院内部控制体系运行有效,整体评价结果较为理想,同时也在评价过程中发现了一些需要进一步改进的问题。下一步,审计处将协同相关部门,针对评价发现的问题逐项落实整改措施,持续完善内部控制制度,优化业务流程,切实消除潜在风险隐患。
内部控制评价是规范单位经济活动、提升内部治理能力的重要抓手。通过本次评价,学院进一步梳理了内部控制业务流程,强化了关键岗位职责和风险防控意识,为持续完善内部控制制度、提升科学管理水平奠定了坚实基础。同步开展的预算与决算执行审计,将为进一步促进预算资金规范使用、强化绩效管理提供重要支撑,有力保障学院经济活动健康有序运行。
审计处将以本次内控评价与预算执行审计为契机,持续发挥审计监督与评价职能,推动内部控制体系建设走深走实,为学院各项事业规范、稳健、高效运行保驾护航。
(审计处 供稿)



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