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科研经费使用六项提示

2026年04月14日    

  为进一步规范科研经费管理,切实防范各类违规违纪风险,科研处联合财务处对科研项目报销存在的实际问题做了梳理,提出六项提示,供教师参考。现将经费使用点提示如下

  一、严守预算,控制支出

  各项费用报销应专款专用、真实合理,所有支出须严格控制在预算批复的类别与额度内,严禁无预算、超预算、超标准支出。

  二、先批后行,闭环报销

  调研须完成出京审批,审批办结时间须早于出发时间,实际出差行程须与审批一致且形成闭环,不得擅自变更或事后补批。

  三、对公刷卡,机票政采

  住宿费、会议费、培训费等公务支出及单笔金额超过1000元的日常支出应按规定对公转账或使用公务卡结算,机票应购买带有GP标识的政采机票。

  四、票据真实,严禁违规

  报销的票据须真实有效、要素齐全,严禁使用异常、连号票据,杜绝票据造假、虚开发票拆分票据、重复报销等行为。

  五、依规采办,固资入账

  项目负责人应合理支出,属于集中采购目录内的商品及服务,必须履行政府采购流程;单价在1000元(含)以上的设备,须先行至资产管理处办理固定资产登记手续,持资产验收单及报销单至财务处报销。

  六、标注身份,人账对应

  支付院外人员差旅费、劳务费、专家咨询费等费用须明确标注其身份与任务,确保人员经费发放真实合规、有据可查。

  科研处、财务处

  2026414

  

  

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